|
NAMA
(Pihak Ketiga & Jenis Transaksi)
|
SELISIH
|
NILAI KWITANSI
|
SELISIH
|
NILAI KWITANSI
|
|
Semseter I
|
Semester II
|
|
Ardizon L
|
4.500.000
|
4.500.000
|
250.000
|
250.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT, PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
|
4.500.000
|
4.500.000
|
|
|
|
Pembayaran Transportasi Darat (Pp), Perjalanan Dinas Dalam Kota
|
|
|
250.000
|
250.000
|
|
ARJUANDA
|
16.200.000
|
16.200.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN USTAD KEGIATAN PESANTREN KILAT 10 ORG X 30 KEGIATAN
|
16.200.000
|
16.200.000
|
|
|
|
CIPTA KARYA
|
2.200.000
|
2.200.000
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Lapangan Badminton 10 Hari (Diragukan)
|
|
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Lapangan Badminton 11 Kali Pertemuan
|
2.200.000
|
2.200.000
|
|
|
|
CV. MULTI KREATIF
|
122.616.600
|
122.616.600
|
19.500.000
|
19.500.000
|
|
Pembayaran Hvs F4 75 Gram, Tinta Printer Epson 003 Warna, Tinta Printer Epson Black
|
5.790.000
|
5.790.000
|
|
|
|
Pembayaran Kegiatan Jual Beli Melalui Mitra Siplah Telkom.Com
|
115.096.600
|
115.096.600
|
|
|
|
Pembayaran Kegiatan Jual Beli Melalui Mitra Siplah Telkom.Com (Air Mineral Botol Diganti Dengan Galon)
|
1.250.000
|
1.250.000
|
|
|
|
Pembayaran Kegiatan Jual Beli Melalui Mitra Siplah Telkom.Com (Diganti Pipa Rucika)
|
480.000
|
480.000
|
|
|
|
Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mitra Siplah Telkom.Com
|
|
|
19.500.000
|
19.500.000
|
|
DESPENDRI
|
57.035.000
|
57.035.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian cat air 20 buah
|
12.000.000
|
12.000.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian cat dasar tembok 20 kg
|
2.600.000
|
2.600.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian cat minyak 150 kg
|
11.250.000
|
11.250.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian kayu kelas 3 (1 kubik)
|
2.300.000
|
2.300.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian keramik kualitas biasa ukuran 20x20 10 kotak (diganti jadi 40x40)
|
910.000
|
910.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian keramik ukuran 60x60 150 kotak
|
14.250.000
|
14.250.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian kuas biasa 6 buah
|
180.000
|
180.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian paku atap seng gelombang 5 kg
|
125.000
|
125.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian paku biasa 2-5=7 kg
|
420.000
|
420.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian semen padang 50 kg 10 sak
|
700.000
|
700.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian semen padang 50 kg 40 sak
|
5.600.000
|
5.600.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian seng perabung 10 lembar
|
600.000
|
600.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian tepung pengisi nat keramik 10 kg
|
200.000
|
200.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian tiner 50 buah
|
2.500.000
|
2.500.000
|
|
|
|
Pembayaran pembelian triplek tebal 4mm 10 lembar
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
|
Pembayaran pemeliharaan bangunan gedung-keramik 24 kotak
|
2.400.000
|
2.400.000
|
|
|
|
ELFIDA
|
4.500.000
|
4.500.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIARA TRANPORATSI DARAT , PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
|
4.500.000
|
4.500.000
|
|
|
|
ERI KERAMIK
|
|
|
12.000.000
|
12.000.000
|
|
PEMBAYARAN UPAH TUKANG
|
|
|
12.000.000
|
12.000.000
|
|
EXPERT KOMPUTER
|
2.800.000
|
2.800.000
|
9.000.000
|
9.000.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTIAN CHARGER DAN KABEL 2 UNIT
|
|
|
2.400.000
|
2.400.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTIAN RAM 4 UNIT
|
2.800.000
|
2.800.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE INFOKUS 3 UNIT
|
|
|
1.800.000
|
1.800.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE INFOKUS 4 UNIT
|
|
|
2.400.000
|
2.400.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE UPS
|
|
|
2.400.000
|
2.400.000
|
|
FC SHINTA
|
20.198.800
|
20.198.800
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA FOTO COPY 35666
|
10.699.800
|
10.699.800
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA FOTOCOPY
|
1.800.000
|
1.800.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA FOTOCOPY 5000 LEMBAR
|
1.500.000
|
1.500.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN FOTOCOPY 17833 LEMBAR
|
5.349.000
|
5.349.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN PEMBUATAN STEMPEL
|
850.000
|
850.000
|
|
|
|
GARUDA FUTSAL
|
1.000.000
|
1.000.000
|
6.000.000
|
6.000.000
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Lapangan Bola Kaki 10 Hari (Diragukan)
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Lapangan Futsal 10 Kali Pertemuan (Diragukan)
|
|
|
6.000.000
|
6.000.000
|
|
IMBALAN JASA
|
12.000.000
|
12.000.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA UPAH PEMASANGAN PAVING BLOCK 100 PAKET
|
12.000.000
|
12.000.000
|
|
|
|
LAPAK SRI WAHYUNI
|
8.000.000
|
8.000.000
|
8.720.000
|
8.720.000
|
|
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN PENDIDIKAN, KUE HIDANG 1090 KOTAK
|
|
|
8.720.000
|
8.720.000
|
|
PEMBELIAN KUDAPAN (SNACK) 1000 KOTAK
|
8.000.000
|
8.000.000
|
|
|
|
M. YAMIN
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Lapangan Bola Kaki 10 Hari (Diragukan)
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
|
MARLIS
|
2.000.000
|
2.000.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK (DIRAGUKAN)
|
2.000.000
|
2.000.000
|
|
|
|
Masnawaty
|
9.000.000
|
9.000.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP), PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
|
4.500.000
|
4.500.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT, PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
|
4.500.000
|
4.500.000
|
|
|
|
MEDIA PRINTING
|
|
|
43.049.700
|
43.049.700
|
|
PEMBAYARAN BIAYA FOTO COPY 15000 LEMBAR
|
|
|
4.500.000
|
4.500.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA FOTO COPY 35666 LEMBAR
|
|
|
10.699.800
|
10.699.800
|
|
PEMBAYARAN BIAYA FOTO COPY LEMBAR JAWABAN 17833 LEMBAR
|
|
|
5.349.900
|
5.349.900
|
|
PEMBAYARAN BIAYA PEMBUATAN SPANDUK 30 METER
|
|
|
900.000
|
900.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SAMPUL IJAZAH 360 BUAH
|
|
|
21.600.000
|
21.600.000
|
|
MITRA KOLABORASI
|
|
|
191.405.400
|
191.405.400
|
|
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MITRA SIPLAH TOKO LADANG
|
|
|
191.405.400
|
191.405.400
|
|
NA GORDEN
|
6.000.000
|
6.000.000
|
3.000.000
|
3.000.000
|
|
PEMBAYARAN PEMBELIAN ASOKA KEMASAN KANTONG 1 KG 500 BATANG
|
|
|
3.000.000
|
3.000.000
|
|
PEMBELIAN TANAH HALUS-BEBAS, KOTOR, SEHAT, SUBUR 500 POHON
|
6.000.000
|
6.000.000
|
|
|
|
NATIONAL ELEKTRONIK
|
36.000.000
|
36.000.000
|
|
|
|
PEMBELIAN PROYEKTOR
|
36.000.000
|
36.000.000
|
|
|
|
NIKMAT ELEKTRONIKA
|
45.200.000
|
45.200.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM
|
28.000.000
|
28.000.000
|
|
|
|
PEMBELIAN LAMPU TAMAN PHILIPS PEDESTAL POST INOX 1X20 WATT (2 PAKET)
|
2.200.000
|
2.200.000
|
|
|
|
PEMBELIAN SOUND SYTEM
|
15.000.000
|
15.000.000
|
|
|
|
NURAFNI
|
9.000.000
|
9.000.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT, PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN HONOR PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN 20 HARI
|
4.000.000
|
4.000.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN 20 HARI
|
4.000.000
|
4.000.000
|
|
|
|
RIANG PERDANA
|
750.000
|
750.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN SEWA KOLAM RENANG
|
750.000
|
750.000
|
|
|
|
RIZKI BRI LINK
|
61.600.000
|
61.600.000
|
|
|
|
Pembayaran Belanja Tagihan Listrik
|
10.500.000
|
10.500.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA LANGGANAN INTERNET
|
9.800.000
|
9.800.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA TAGIHAN LISTRIK
|
3.000.000
|
3.000.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN INTERNET INDIHOME
|
3.200.000
|
3.200.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN LANGGANAN INTERNET
|
5.600.000
|
5.600.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
|
1.500.000
|
1.500.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN TOKEN LISTRIK
|
4.000.000
|
4.000.000
|
|
|
|
PEMBELIAN TOKEN LISTRIK
|
24.000.000
|
24.000.000
|
|
|
|
RM JASO BUNDO
|
32.200.000
|
32.200.000
|
11.150.000
|
11.150.000
|
|
PEMBAYARAN PEMBELIAN NASI BUNGKUS 250 BUNGKUS
|
|
|
4.250.000
|
4.250.000
|
|
PEMBAYARAN PEMBELIAN NASI KOTAK 70 KOTAK
|
|
|
2.100.000
|
2.100.000
|
|
PEMBAYARAN PEMBELIAN NASI KOTAK 80 KOTAK
|
|
|
4.800.000
|
4.800.000
|
|
PEMBELIAN NASI BUNGKUS 500 BUNGKUS
|
25.000.000
|
25.000.000
|
|
|
|
PEMBELIAN NASI KOTAK 240 BUAH
|
7.200.000
|
7.200.000
|
|
|
|
RONI
|
|
|
10.000.000
|
10.000.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA JASA INSTALASI AIR 100 METER
|
|
|
10.000.000
|
10.000.000
|
|
Salim
|
5.000.000
|
5.000.000
|
5.300.000
|
5.300.000
|
|
Pembayaran Biaya Service Gerobak Dorong
|
|
|
300.000
|
300.000
|
|
Pembayaran Upah Potong Rumput
|
5.000.000
|
5.000.000
|
5.000.000
|
5.000.000
|
|
Seprinaldo
|
5.000.000
|
5.000.000
|
|
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Stage Panggung 2 Hari
|
5.000.000
|
5.000.000
|
|
|
|
VANDI FERNANDES
|
500.000
|
500.000
|
9.000.000
|
9.000.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT, PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
|
500.000
|
500.000
|
9.000.000
|
9.000.000
|
|
WARSONO
|
|
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
PEMBAYARAN SERVICE MESIN GENSET + ALAT
|
|
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
Waseba Rifa
|
14.750.000
|
14.750.000
|
|
|
|
Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, kertas dan cover, termasuk tinta printer, cd, dan flashdisk
|
1.800.000
|
1.800.000
|
|
|
|
Pembelian air mineral botol 20 kardus
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
|
Pembelian alat pel 60 buah
|
3.000.000
|
3.000.000
|
|
|
|
Pembelian belanja makanan dan minuman pelayanan urusan pendidikan, air mineral botol 4 kardus
|
200.000
|
200.000
|
|
|
|
Pembelian belanja makanan dan minuman pelayanan urusan pendidikan, tisu gulung 100 buah
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
|
Pembelian belanja makanan dan minuman pelayanan urusan pendidikan, tisu kotak 100 buah
|
2.500.000
|
2.500.000
|
|
|
|
Pembelian keset 21 buah
|
1.050.000
|
1.050.000
|
|
|
|
Pembelian sapu lantai 60 buah
|
2.100.000
|
2.100.000
|
|
|
|
Pembelian sapu lidi 60 buah
|
600.000
|
600.000
|
|
|
|
Pembelian serokan 60 buah
|
1.500.000
|
1.500.000
|
|
|
|
YEZA
|
250.000
|
250.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP), PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
|
250.000
|
250.000
|
|
|
|
YOGA SERVICE
|
10.200.000
|
10.200.000
|
2.000.000
|
2.000.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE MESIN AIR
|
2.400.000
|
2.400.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE MESIN GENSET+ALAT
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE MESIN GENSET+ALAT (DIRAGUKAN)
|
1.000.000
|
1.000.000
|
2.000.000
|
2.000.000
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE MESIN POTONG RUMPUT (DIRAGUKAN)
|
2.400.000
|
2.400.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE REBANA
|
700.000
|
700.000
|
|
|
|
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE TELEVISI (DIRAGUKAN)
|
2.700.000
|
2.700.000
|
|
|
|
Yosi Pelaminan
|
15.000.000
|
15.000.000
|
3.000.000
|
3.000.000
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Aneka Kursi, Cover Kursi 2 Paket
|
|
|
3.000.000
|
3.000.000
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Meja Bulat & Kursi Cover 30 Set
|
4.500.000
|
4.500.000
|
|
|
|
Pembayaran Biaya Sewa Pakaian Adat 30 Buah
|
10.500.000
|
10.500.000
|
|
|
|
TOTAL SELISIH/FIKTIF
|
Rp839.875.500
|